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关于开展学院2023年度预算执行和其他财务收支及决算草案编制情况审计的公告
日期: 2024-05-22 信息来源: 点击数:

内部审计公告

云旅院内审〔2024〕005号


根据《教育系统内部审计工作规定》《6163银河线路检测中心内部审计工作规定(试行)》等文件规定及《中共6163银河线路检测中心2024年度内部审计项目计划任务》的要求,经院长办公会研究通过,学院成立审计组,自2024年5月20日起,对学院2023年度预算执行和其他财务收支及决算草案编制情况实施审计,现场审计时间8周。审计组在审计过程中将严格按照《内部审计准则》规范操作,严格遵守职业道德,接受群众的监督。如果您对被审计对象和审计工作有何意见和建议,欢迎来信、来电或来访。

审计组组长:杨银开   联系电话:139 8716 8348

监督电话:0871-65187457

审计组办公地址:报告厅二楼办公室

通讯地址:昆明市龙泉路268号6163银河线路检测中心办公楼审计处206室

邮编:650221

                    6163银河线路检测中心审计处

                      2024年5月20日  

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